辦公用品管理制度

時間:2025-11-01 09:13:14 辦公/印刷/造紙

(薦)辦公用品管理制度15篇

  在充滿活力,日益開放的今天,制度對人們來說越來越重要,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的辦公用品管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

(薦)辦公用品管理制度15篇

辦公用品管理制度1

  近年來,高校辦學的規模和層次不斷在提高,相應地高校辦公用品的數量和種類也日趨擴大,成為學校資產的一部分。以一個中等規模的文科院校為例,每年用于辦公用品購置的費用近千萬元。在辦公用品中,除了單位價值比較高的固定資產以外,更常見的辦公用品,如辦公文具、打印紙、U盤、錄音筆、掃描儀、碎紙機、硒鼓等,具有種類多、單價相對較低、需求數量大、購置分散且頻繁等特點。目前高校對這類辦公用品大多采用各部門“自用自購、以報列支”的模式,財務部門僅對經費總額進行控制,尚存在管理空白。為此,我們采用向相關人員發放問卷的調查方法,了解辦公用品管理的實際情況,并據此提出相關改進建議,以促進完善高校辦公用品的管理水平。

  一、研究設計

  1.問卷設計。本研究主要通過發放調查問卷的方式來收集相關信息,并利用MS Excel對調查數據進行分析。問卷由三部分組成:一是被調查者背景信息;二是辦公用品采購與付款流程,涉及請購、具體采購、驗收與付款等環節;三是辦公用品使用及保管,涉及領用手續、保管與盤點。

  從內部控制角度將問卷內容歸類,辦公用品采購與付款流程調查主要側重于職責分工、信息傳遞程序控制和實物控制;日常使用及保管主要側重于職責分工、實物控制。

  2.調查方法。我們選取了上海某高校為本次問卷調查單位。為了保證一定的廣泛性,調查范圍為該校所有院系、機關和教輔部門,分別向部門領導、辦公室主任、辦公室工作人員等各類教職員工發放了問卷。本次調查共發放問卷107份,回收71份,總回收率為66.4%。通過對回收的問卷進行檢查和審核,最終得到有效問卷69份。有效問卷分別占回收問卷和發放問卷總數的97.2%和64.5%。

  二、調查結果與分析

  (一)辦公用品管理制度

  根據被調查者所在部門的性質,分類匯總結果如下:院系(有書面管理辦法占52.63%,有口頭管理辦法占36.84%,無管理辦法占10.53%);機關、教輔部門(4.08%,73.47%,22.45%);合計(17.65%,63.24%,19.12%)。可以看出,該校的院系、機關和教輔部門大部分制定了辦公用品管理辦法(占比80.89%),但以書面形式制定管理辦法的只有17.65%,其規范性和完善性還有待進一步改善。

  (二)采購與付款流程

  1.請購環節。請購是采購與付款流程的起點,涉及的風險點主要有:只有得到授權的人才能提出采購申請;提出采購申請與批準采購申請相互獨立,以加強對采購的控制;批準請購與采購相互獨立,以防止采購時購入過量或不必要的用品。針對以上風險點,調查問卷相應設計了3個問題。將調查結果按被調查者所在部門性質統計的.結果表明,有三分之一制定了書面采購計劃,其中院系制定書面計劃的比例為50%,遠高于機關和教輔部門的26.5%,這主要與院系對辦公用品的需求量較大有關。在采購方式上,選擇全部由辦公室集中采購的占62%,與預期基本相符。問卷還對采購渠道進行了調查,網絡采購(55.22%)和電話采購(23.88%)成為辦公用品采購的主流方式,傳統的現場采購比例則較低。相應地,采購源也多來自史泰博、京東商城、1號店等電子商務網站,另有部分來自校內教育服務中心及校外周邊超市。在請購審批中,近九成的被調查者都選擇了有審批環節,但能夠做到有書面請購單的只有一成,絕大多數為口頭匯報。

  2.采購環節。包括詢價、訂貨、簽訂合同等環節,涉及的風險點集中在職責分工上,即詢價、采購審批、合同簽訂相互獨立,防止虛列支出。統計顯示,近八成的被調查者在辦公用品采購中都有向2家以上供應商進行詢價談判的做法。但在確定供應商環節,院系與機關、教輔部門超過半數都是由詢價人員自己確定供應商,未能較好地執行詢價與確定供應商職責分離。采購訂立合同的比例為41.63%。整體來看,院系在具體采購環節的表現要優于機關、教輔部門。

  3.驗收付款環節。驗收付款環節的風險點主要有:實物控制,對實際收到的商品進行驗收;職責分離,采購與驗收相互獨立,確保實際收到的商品符合訂購要求;信息傳遞控制,對付款進行審核。調查結果按被調查者所在部門性質進行統計,被調查者對實際收到的商品均有驗收行為,但留有書面驗收記錄的比例只有30.77%。且驗收人員九成以上為采購人員,在不相容職責方面未得到有效分離。付款環節能夠做到審核后付款的比例達到52.38%。院系在付款環節的規范性要優于機關、教輔部門,審核后付款的比例達到了75%,而機關、教輔部門只有44.68%。

  (三)領用與保管

  辦公用品驗收入庫的風險點主要涉及:職責分工,保管與記錄相互獨立,防止篡改記錄、財產流失;授權程序,領用須經過批準,防止多領或被盜;信息傳遞控制,設置臺賬對進貨、領用、結存情況及時反映;實物控制,定期盤點,將賬面結存數與實際庫存數核對,做到賬實相符。調查結果表明,在領用手續上,只有不到7%的被調查者通過填寫書面領用單,經批準后領用;超過一半的被調查者可以無須批準隨時領用辦公用品,這表明在授權程序上還有很大的改善空間。信息傳遞控制上,無登記簿的比例占了將近50%,規范性做得不夠好。院系設立臺賬要比機關、教輔部門規范,調查顯示其有進貨、領用情況登記簿的比例達到了53%,而機關和教輔部門只有19%。在部門設立臺賬的調查中,由保管人員登記臺賬的比例達到了85.29%,在院系中,這一比例更是達到了百分之百,這說明對辦公用品保管與臺賬記錄職責相互獨立的重視程度還有待提高。在實物控制上,有定期或不定期盤點的比例占75%,院系在實物控制中的表現好于機關、教輔部門。

  三、管理建議

  (一)加強制度建設,規范管理流程

  健全的制度是規范管理的基礎。但不少人認為,辦公用品單價不高、較為零散,加強辦公用品的管理顯得小題大做。這種認識存在著誤區,辦公用品雖然零碎,如得不到妥善管理,滋生的浪費、舞弊日積月累也將對學校的財務管理帶來很大的負面影響。

  加強辦公用品管理制度的建設,首先要明確管理的目標。辦公用品的管理應以服務高校事業為宗旨,以勤儉節約、防范舞弊為目標。勤儉節約杜絕浪費,就要在制訂計劃時詳細分析庫存的現狀、采購的性價比,避免盲目采購;防范舞弊就要求對辦公用品管理的各個環節考慮風險點,設置控制程序。其次要注重制度的全面性。辦公用品管理制度應當包括對制定計劃、采購方案、驗收入庫、領用授權、日常保管、內部監督等全過程的管理,以上程序缺一不可。制度設置后,可通過內部審計部門實施“穿行測試”來審驗制度是否健全以及可執行能力。最后要注重制度的可操作性。要結合高校的實際情況,具體問題具體分析,制定科學規范、操作性強的制度。內部控制的設置會帶來管理成本的上升,因此也應考慮如何避免繁瑣,做到簡明實用,方便相關人員遵照執行。

  (二)加強采購與付款環節的管理

  請購環節調查顯示,僅三分之一的院系、機關和教輔部門制定了辦公用品書面采購計劃;僅10%的院系、機關和教輔部門對辦公用品采購設置了書面請購單。本文認為,高校的院系、機關和教輔部門在辦公用品采購中有必要對大額、集中的采購制定書面采購計劃,并在預算申報中體現,杜絕盲目、隨意性采購。同時應設置書面請購單,明確在請購中的審批權限、手續,建立有關流程。

  采購實施環節目前主要存在的問題:由詢價人員自己確定供應商。詢價與確定供應商屬不相容職務,由同一人擔任,可能產生舞弊風險。本文認為,高校的院系、機關和教輔部門在辦公用品具體采購中應至少保證兩人以上參與,對詢價與確定供應商、采購與訂立合同等環節做到職責分離、相互制約。

  驗收付款環節主要存在的問題:由采購人員負責驗收,缺乏書面驗收記錄。采購與驗收由同一人員擔任無法做到職責分離,可能出現采購人員與供應商不正當交易、供應商提供劣質產品、“以次充好”等現象。本文認為,高校的院系、機關和教輔部門應設置專門的驗收人員,與采購人員相分離,并對驗收情況做好書面記錄。

  (三)加強領用與保管環節的管理

  日常管理環節包括物品領用、保管兩個方面。從調查結果來看,在領用與保管環節中主要存在的問題為:領用審批形同虛設、無有關資產臺賬、忽略盤點等。在辦公用品的領用、保管環節中,首先,應完善領用審批手續。高校可結合實情,設置統一的領用單據,領用者憑授權人簽字授權的領用單,向保管人員領用,防止領用中的鋪張浪費等。其次,應建立辦公用品臺賬,對辦公用品的進貨、領用、報廢、維修情況均應記錄。調查顯示,有的院系、部門雖然設立了領用登記簿,但僅對領用情況進行記錄,無進貨等記錄,信息不完整,直接影響對結存數的管理。最后,應加強辦公用品的盤點工作,定期盤點,將賬面結存數與實際庫存數核對,做到賬實相符,保障資產的安全性。

  辦公用品的管理是高校財務、資產管理的重要組成部分。一葉知秋,一個學校辦公用品的管理水平,顯示著學校的整體管理水平。只有不斷探索、總結經驗,才能進一步規范高校的辦公用品管理,從而為高校事業發展提供堅實的后盾。

辦公用品管理制度2

  第一條 為使辦公室辦公設備發揮最大作用,特制定本制度。

  第二條 計算機

  1.計算機是公司的固定財產,任何人不得私自外借。每臺計算機都建立了硬件配置及使用人的檔案記錄,未經計算機管理員同意不得私自拆卸及更換。

  2.系統軟件及系統防毒軟件,由計算機管理員統一安裝,除專業軟件外,不可自行安裝任何其他軟件,更不能私自關閉病毒防火墻。

  3.每臺計算機都有自己固定的.ip地址,不可私自更改網絡配置。

  4.計算機及網絡出現故障要及時告知計算機管理員,并告知出現故障的全過程,以便快速修復。

  5.員工離職時,由計算機管理員和該員工部門負責人對計算機進行驗收并存檔。

  6.下班時使用人員必須關閉計算機,辦公室負責監督、檢查。

  第三條 各部門使用的辦公桌、椅不得隨意破壞,更不可亂拿其他部門及會議室的辦公家具。辦公室每月檢查辦公家具的使用情況,并負責保養維修。

  第四條 各部門人員下班后應及時關閉門窗、電燈、空調等設施,各部門負責人負責監督檢查。

  第五條 以上規定如有違反者按情況進行處罰或賠償。

辦公用品管理制度3

  為更好的控制辦公消耗成本,規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作,特制定本規定。

  一、耐用辦公用品的領用:

  1、耐用辦公用品包括:辦公桌,椅子,電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器,紙簍。

  2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

  二、易耗辦公用品的領用:

  1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。

  2、部門所需用品包括:傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

  3、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

  4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數,可依據每月平均用量進行合理調整。

  5、每月25日前,由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準),經部門負責人初核,綜合辦復核,總經理批準后,綜合辦公室認可后統一采購。

  6、領用方法:由各部門按發放日期統一到綜合辦公室領取,填寫《領料單》,經部門負責人簽字后交綜合辦公室按《易耗辦公用品需求計劃表》發放,若部門領用超出需求計劃的,須經總經理批準后方可發放。

  7、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,傳真紙領用時須以中間紙交換。

  8、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由綜合辦審核方可領用,申領時須依舊換新。

  9、本著節約與自愿的原則,可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。公司對于節儉成效突出的.員工,公司將予以表揚。

  三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領,按公司相關制度執行。

  四、辦公用品的領取。

  1、一般辦公用品可根據工作需要,由科室工作人員填寫《辦公用品請領單》(一式兩份),經本科室主任簽字后,直接到辦公室領取。

  2、特殊辦公用品需經主管所長鑒批后,由使用科室填寫《辦公用品使用登記表》,直接辦理領用手續。

  五、辦公用品的發放與管理。

  1、一般辦公用品的發放,由辦公室負責人員依據經科室主任簽字后的《辦公用品請領單》,直接發放各使用科室。特殊辦公用品的發放,辦公室指定專人負責,經使用科室辦理有關領用手續后,交使用科室具體使用和管理。

  2、辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作,要做到分類存放,碼放整齊,清潔有序。

  3、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發放有登記。

辦公用品管理制度4

  1、提高效率:規范的'管理制度能減少因辦公用品不足或混亂導致的工作延誤。

  2、控制成本:有效管理能降低采購成本,減少浪費,提升企業經濟效益。

  3、保障公平:公開透明的發放流程有助于維護員工間的公平感,增強團隊凝聚力。

  4、塑造文化:通過倡導節約,推動形成積極的企業文化和價值觀。

辦公用品管理制度5

  第一條為規范辦公用品管理,節約經費開支,杜絕浪費,特制定本制度。

  第二條辦公用品歸口管理部門為辦公室。

  第三條辦公用品由辦公室統一購買、保管和發放,非經辦公室委托或授權任何部門和個人不得私自購買。

  1、各部門每半月提交一份經本部門部長簽字的辦公用品申領單,送辦公室審核。

  2、由辦公室根據辦公用品庫存情況并匯總各部門需求計劃,編制采購申請,經總經理批準后采購。

  3、臨時采購由各部門負責人提交申請,報總經理批準后,交辦公室采購。

  4、辦公用品采購應堅持貨比三家、優質優價。

  5、采購結束后,由辦公室通知各部門統一領取。

  第四條本制度所稱辦公用品分為消耗品和管理品兩種:

  1、消耗品(無再生價值):鉛筆、圓珠筆、碳素筆、圖釘、筆記本、復印紙、復寫紙、傳真紙、便簽、透明膠、檔案袋、信封、刀片、大頭針、回型針、橡皮擦等。

  2、消耗品屬一次性用品,用量大且不易管理。為使各部門領取

  方便和避免浪費的原則,消耗品領用為按月領取,由各部門負責人統一領取,并可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。

  3、針對消耗品中復印紙無序浪費現象,請各部門在領用A4紙時寫明用途、使用時間,下次領用時,時長應與上次大致相等;個別處室招標用紙請另行簽領,杜絕大量產生單面廢舊紙張的.現象發生。

  4、管制消耗品(可再利用品):直尺、剪刀、裁紙刀、訂書器、起釘器、計算器等,如遺失應由個人或部門賠償、自購。

  5、管制消耗品自第二次發放起,必須以舊品替換新品,否則拒絕領取。

  6、管制消耗品領取時間是每周一下午13:00——17:00統一領取,并根據實際情況,可調整發放時間。

  7、管理品如有故障或損壞,應以舊換新。

  第五條辦公用品的領用

  1、各部門應指定專人負責領取辦公用品,并辦理領用手續

  2、辦公室負責建立辦公用品和辦公用品采購、庫存、領用臺帳,做到帳物相符。

  3、辦公室做好辦公用品的日常分類、堆放等整理工作,

  第六條各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品。

  第七條任何人未經允許不得挪用辦公用品,辦公用品嚴禁帶回家私用。

  第八條新進人員到職時由其所在部門提出辦公用品申請,然后到辦公室領取;若人員離職,則須將所使用的辦公用品(即管理品)上交辦公室。

  第九條辦公室文員應每月月末對辦公用品的庫存情況進行檢查,做到帳物相符,并保持合理的最低庫存,保證辦公用品的供應。

  第十條辦公室必須加強辦公用品的管理,防止失火,失盜。

  第十一條本制度自下發之日起執行。以前下發的同類文件規定同時廢止,以本制度為準。

辦公用品管理制度6

  為規范辦公用品的統一購買、保管、領用、登記管理,特制定本制度。

  一、大宗日常辦公用品,根據實際情況,由學校后勤服務部擬制購買計劃,學校校長簽字后,再由專人按規定程序統一購買;零星臨時急需辦公用品由學校后勤總務處負責統一購置。非日常辦公用品或價值較大的辦公用品,由學校行政會討論后制定購置計劃,校長簽字后,再由專門的采購小組按規定程序購買。

  二、辦公用品購買后,學校保管人員負責辦公用品的.驗貨、保管,同時按類別建立入庫臺帳;納入固定資產管理的同時建立固定資產登記卡。

  三、辦公用品的發放,必須嚴格控制并建立發放登記臺帳;辦公用品的領用,必須嚴格控制并履行簽字手續。

  四、工會于每期末協同學校總務處對辦公用品進行盤點、對教師領用的辦公用品進行統計,核算費用后,予以公布。

  五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

  六、所有人員對辦公用品必須厲行節約,杜絕浪費,努力降低消耗、費用。

  七、所有人員對辦公用品必須愛護,一經發現人為損壞現象,則必須照價賠償。

辦公用品管理制度7

  辦公用品管理制度的重要性在于:

  1、成本控制:通過規范管理,降低不必要的支出,提高財務效率。

  2、效率提升:有序的流程能減少尋找和等待時間,提高員工的工作效率。

  3、員工滿意度:公平的分配和良好的`使用環境有助于提升員工滿意度。

  4、企業形象:整潔的辦公環境和高效的運作模式展示企業的專業性和管理水平。

辦公用品管理制度8

  為更好的控制辦公消耗成本,規范公司辦公用品的申請購買、發放、領用和管理工作,特制定本制度。

  一、辦公用品申請購買

  1、各部門于每月25日前,將本部門所需辦公用品以《辦公用品申購單》的形式上報公司綜合辦,綜合辦本著節儉的`原則進行審核,統一申購。

  2、綜合辦統一各部門辦公用品需求量,根據實際情況進行增減,每月28日前填寫《辦公用品申購單》上報公司領導批準,于次月1——5日內進行統一采購。

  3、辦公用品購進后,由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳,做到帳物相符。

  二、辦公用品的領用

  (一)、耐用辦公用品的領用:

  1、耐用辦公用品:電話、計算器、訂書機、文件夾、剪刀、直尺、長尾夾、起釘器等。

  2、耐用辦公用品各部門已發放的,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

  (二)、易耗辦公用品的領用:

  1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。

  2、部門所需用品:傳真紙、復(寫)印紙、硒鼓、白板筆、文件袋、檔案袋、垃圾袋等。

  3、個人所需用品:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、透明膠、固體膠、釘書針、回形針、大頭針、橡皮擦、信箋紙等。

  (三)、領用方法:

  1、領用人到綜合辦填寫《辦公用品領用記錄表》,由綜合辦發放辦公用品。

  2、新進人員到職時由各部門提出向綜合辦領取辦公用品,人員離職時,應將剩余用品一并交與綜合辦。

  三、辦公用品的使用原則

  1、本著節約的原則,可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。

  2、部分辦公用品(記號筆、簽字筆(芯)、圓珠筆(芯))實行以舊換新原則。

  3、打印文件、資料時要認真校對,減少錯誤,避免浪費紙張。

  4、復印、打印內容較多的文件資料時,復印紙可用雙面使用。提倡利用廢紙打印內部材料。

  5、為節約紙張,提倡網絡和無紙化辦公。用無紙化辦公可以通過計算機網絡,將文件資料傳遞到員工電腦上,通過網絡查看資料。確需打印的,經修改定稿后打印。

  四、辦公用品的盤存

  每季度末,綜合辦須對公司辦公用品領用情況進行一次帳物盤存,做到賬物相符。財務科負責監督。盤存應有詳細盤存表,盤盈盤虧應有記錄和分析報告。盤存人和監督人員應在盤存表上簽字,對盤存負責。

  五、本制度自簽發之日起執行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。

辦公用品管理制度9

  酒店辦公用品管理制度的.重要性不容忽視:

  1、節約成本:通過合理采購和使用,減少浪費,控制開支。

  2、提升效率:規范流程,減少因用品不足或損壞導致的工作延誤。

  3、保障運營:確保酒店各部門正常運轉,提升服務質量。

  4、塑造文化:培養員工的責任心和節約意識,塑造良好的企業文化。

辦公用品管理制度10

  為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本,規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作,特制定辦公用品領用管理制度,自20xx年5月1日起生效:

  一、辦公用品的分類及領用范圍

  1、辦公用品的分類

  公司給員工個人配置的電腦、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。公司公用的辦公設備,如公共區域的傳真機、打印機、復印機等。公司為全體員工購置的書籍、雜志和報刊。

  2、領用范圍

  員工日常工作所需領用:筆、計算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、膠帶、膠水、涂改液、筆記本、環形針、大頭針、橡皮、復寫紙等。財務崗位員工可根據工作需要領用專用:帳簿、憑證、單據等。

  以上常用辦公用品領用清單由綜合部根據庫存情況、貨品成本及公司辦公調備等因素整理成表格(含貨品類型、名稱、型號、成本價、銷售人氣等)報總經理審批,審批通過后,則公司辦公用品領用不能超出此表單。特殊情況經由總經理審批后方可執行。

  第二條辦公用品的申購

  1、公司各部門在每月20日之前日進行申購,并將《辦公用品申購表》(附表1),報綜合管理部相關負責人處。

  2、各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關分管領導進行簽字。

  3、新入職員工,在入職當天發放配套的辦公用品,如在入職后一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回。

  4、新入職人員,辦公室發放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

  5、公司各部門所需的辦公用品統一由綜合管理部采購,私自購買不予報銷。

  第三條辦公用品的采購

  1、公司綜合管理部根據費用預算,對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審核且匯總。

  2、公司各部門制定的《辦公用品申購表》,匯總后制定《采購計劃》報分管領導和總經理審批,后交到綜合管理部辦公用品專管人員處。

  3、公司綜合管理部和財務部共同選擇供貨商,通過比價的方式本著物美價廉的原則確定適合的'供貨商簽訂長期的供貨協議。

  第四條辦公用品的發放

  1、每月4-5日為統一發放所申購辦公用品的時間,其它時間不予領取(特殊情況除外)。

  2、公司各部門領取辦公用品之后,在綜合部做好登記。

  3、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。

  第五條辦公設備管理

  1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由綜合管理部統一購買。

  2、各部門在申購辦公設備時,要在年度及月度預算范圍之內申購。

  3、購買辦公設備一樣要以物美價廉為原則。

  4、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》,領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則。

  第六條考核標準

  1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務,責任由相關部門承擔。

  2、新入職員工如在一個月內辭職,綜合管理部行政文秘必須負責將辦公用品及設備收回,否則費用由相關部門承擔。

  本制度由公司綜合管理部負責編制和修改,由總經理批準。

  起草:石若力

  審核:武娜

  簽發:李芳波

  附表1:

  辦公用品申購表

  申購部門:xx月份:

  1、先對現有辦公用品進行登記上帳;

  2、領用以舊換新可隨時領用。

辦公用品管理制度11

  為進一步規范辦公用品的管理,明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規定,減少辦公費用開支,特制定以下規定。

  第一條辦公用品的申購及審批規定:

  1、常規辦公用品的申購:由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況,于每月的月底進行統計申購。

  2、非常規辦公用品的申購:各部門需使用的辦公用品如屬于非常規用品,首先須報本部門經理審批,然后報分管副總經理和行政副總經理審批后,方可由綜合管理部采購,如果價值超過xx元以上的,還必須報總經理批準后方可采購。

  3、綜合管理部采購人員填寫申購單時,必須詳細注明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等,對于常規的.辦公用品,應固定一個物美價廉的品牌,不宜隨意變更。

  第二條辦公用品的采購規定:

  1、采購人員應根據已審批的申購單要求進行采購,有疑問的須即時反饋,否則出現采購錯誤,由采購人員承擔責任。

  2、采購人員采購辦公用品時,務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則,確保所購用品質量。

  3、在價格和質量基本穩定的情況下,不應隨意更換辦公用品的品牌,否則綜合部保管員有權拒收。

  4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購,特殊用品經行政副總批準后可由申請使用部門購買,且均須提供發票(以加蓋印章方為有效)和購買處地址及電話,以便市場調研。

  第三條辦公用品的驗收及報銷規定:

  1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

  2、保管員驗收辦公用品時,必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收,確認合格后辦理入庫手續,有質量問題的,一律作退貨處理,對數量或單價有疑問的亦可拒收,并向上反映。

  3、所有辦公用品必須憑正規發票后附入庫單,經綜合管理部保管員驗收簽字,綜合部經理審核,分管副總和總經理審核簽字后,財務方可報銷。

  第四條辦公用品的領用規定:

  1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放,各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取,綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。

  2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品,可由本部門經理簽字同意,綜合管理部經理批準后領用。

  3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用,除需部門經理簽字同意外,還須注意領用周期,原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的,原則上以后只能領用筆芯)。

  4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換,除需本部門經理簽字同意,經綜合部經理審批準外,領用時還須以舊換新。

  5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用,必須由行政副總經理批準,并執行交舊領新制度。

  6、領用人員離職時,須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價扣還。

  第五條本制度從二零xx年十月一日起執行。

辦公用品管理制度12

  第一章總則

  第一條 為加強學校采購管理,規范采購行為,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規,結合我校實際情況,制定本辦法。

  第二條 本辦法所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。凡學校進行的采購活動,均適用本辦法。

  第三條 采購項目須由項目所在部門提出申請,經職能管理部門審核立項并經計劃財務處核準經費來源和采購指標后方可實施。

  第四條 本辦法所指項目所在部門為采購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為采購項目歸口管理部門,歸口管理范圍按部門職能劃分。

  第五條 學校采購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

  第六條 學校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務,如確因特殊原因需進口采購的,須由學校組織專家論證并經上級主管部門審核通過后方可實施。

  第二章采購組織形式及限額標準

  第七條 學校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網上電子賣場采購。

  第八條 凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目,均應按政府集中采購辦法實行政府集中采購。

  第九條 采購限額標準以下的貨物、服務和工程,原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目采購預算總額在人民幣3萬元(含)以上,限額以下,由采購小組實行競價采購。在一個財政年度內,未經批準,采購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程采購以化整為零方式拆分規避相關政府采購方式。

  第十條 國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規定的,從其規定。

  第三章采購方式

  第十一條 政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執行。

  第十二條 限額以下采購項目的采購方式按照電子賣場采購管理辦法執行。

  第四章組織機構及職責

  第十三條 學校成立郴州職業技術學院采購工作領導小組,全面負責學校的采購招投標工作。采購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任,成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。

  采購工作領導小組職責:

  (一)全面負責組織學校的采購招標工作;

  (二)貫徹落實國家采購與招標的法規、政策;

  (三)擬定學校采購招標管理辦法和相關規章制度提交學校審定;

  (四)討論、決定學校采購招標工作中遇到的重大問題;

  (五)審定學校“采購評標專家庫”;

  (六)審批特殊情況的招標項目。

  第十四條 學校成立校采購辦,設在計財處,是采購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中采購項目相關事宜,主要職責:

  (一)貫徹采購工作的法律法規和方針政策,擬訂學校有關采購工作的規章制度;

  (二)負責編報學校年度采購預算;按需組織學校集中采購項目評審工作;

  (三)會同相關部門擬訂學校采購專家庫建議人員名單;

  (四)負責與政府采購主管部門的溝通與協調,報送有關采購項目資料;

  (五)受理采購申請,審核采購項目的相關資料,確定評標辦法或談判原則,確定采購組織形式和采購方式;

  (六)負責采購合同的管理;

  (七)參與采購項目的驗收工作;

  (八)完成領導小組交辦的其他工作。

  第十五條 校采購辦下設教學實訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標采購工作組,招標采購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任,成員由相應職能部門負責人組成。各招標采購工作組實行項目負責制,由各招標采購工作組負責人對采購過程負責。其主要職責有:

  (一)負責學校集中采購項目的采購組織,指定人員組成采購小組;

  (二)負責組織開標;

  (三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家,組成評標委員會(或談判小組);

  (四)負責與政府采購執行部門及招標代理機構的溝通與協調;

  (五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。

  第十六條 采購小組主要職責:

  (一)編制學校集中采購招標(談判、采購)文件;

  (二)負責學校集中采購項目的采購執行工作;

  (三)負責學校集中采購項目的相關備案工作;

  (四)組織采購項目的驗收工作。

  第十七條 學校集中采購各管理部門審核歸口范圍劃分如下:

  (一)實訓中心:儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;

  (二)基建辦:新建工程項目的咨詢、勘察、設計、監理、施工等;

  (三)總務處:辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程,消防、安防工程,室內外維修改造工程,綠化工程,房屋租賃及物業服務等;

  (四)信息中心:計算機軟件開發、信息資源開發、信息技術咨詢與設計服務、信息化運維、網絡工程等;

  (五)圖書館:各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;

  (六)教務處:教材出版、學生教材供應等;

  (七)其它項目管理部門:負責項目參考活動管理業務歸口范圍確定,未明確歸口范圍的項目由財務與后勤資產管理處負責審核。

  各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出采購計劃,按上述管理部門審核歸口范圍劃分職責審核后,送業務分管領導審核提出意見,報校長審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項,則由校長提交黨委會審定。

  以上業務歸口范圍有調整的,按調整后的文件執行。

  第十八條 項目所在部門的主要職責:

  (一)提出采購項目的立項申請,說明采購必要性、可行性等;

  (二)提出采購申請,申報采購預算;

  (三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;

  (四)負責部門自行采購項目的組織和實施(含辦理電子賣場采購手續)。

  第五章采購預算和計劃管理

  第十九條 采購實行預算控制,每年初根據學校財務預算上報要求,各部門集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學校審定并報送市財政備案。需要進行價格評審的,先由學校采購辦組織評審,再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送采購計劃交校采購辦,校采購辦審核后報分管領導和校長審批。屬于“三重一大”事項及時提交黨委審定。

  第二十條 學校采購實行計劃管理,各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報采購計劃,先送歸口職能部門審核,10萬元以上的項目,由審計室初審后送工程造價評審專業機構評審或郴州市財政投資評審中心評審,評審后再按程序辦理采購手續審批。

  第二十一條 采購計劃經審定后送校采購辦,由校采購辦委托交辦給采購小組,采購小組依照法規或學校制度的相關規定承辦采購事項。

  第六章采購程序

  第二十二條 采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會上優選不少于五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司,公司應書面向學校承諾依法依規開展招標代理工作,如有違法違規經校采購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府采購時,先由校采購辦、采購小組負責人和學校監察室共同采取隨機抽簽的方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學校委托招標代理公司依法開展相關采購代理工作,采購小組配合招標代理的有關工作,監察室參與監督。

  第二十三條 3萬以上采購項目,應當遵循下列程序:

  (一)項目所在部門向校采購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料:

  采購立項的論證與審批意見;

  項目經費預算安排及采購指標的審批意見;

  采購項目的技術要求或規范。

  (二)校采購辦根據本辦法第二章、第三章相關規定確定采購項目的組織形式和采購方式。

  (三)采購項目達到規定公開招標限額的,由校采購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。

  (四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則,項目所在部門協助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。

  (五)各采購小組按照相關規定組織項目開(評)標或談判工作;

  (六)領導小組對項目進行決標。

  第七章合同、驗收及支付

  第二十四條 采購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規定。

  第二十五條 采購人應當代表學校自發出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自愿的`原則簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務。

  第二十六條 簽訂合同時,雙方均不得提出采購文件以外的要求,不得對采購文件實質性要求進行修改,不得變更中標(成交)通知書規定的金額。

  第二十七條 采購合同依法簽訂后,合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務,并不得擅自變更、中止或者終止合同。

  工程項目實施中如需變更工程量,應先報告學校審批,不得先施工后報批。

  第二十八條 電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的,由采購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由采購小組所在部門的分管校領導簽字,5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。

  第二十九條 采購項目實施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關規定進行項目驗收,并由項目所在部門按規定辦理固定資產入庫手續。

  第三十條 采購項目一般應在項目驗收后付款,合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協助辦理采購項目款項的支付手續,中標單位憑發票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料,按照學校財務報銷相關規定,提交計劃財務處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的,遵照學校財務、審計相關制度執行。

  第八章監督檢查

  第三十一條 學校紀檢監察室對采購活動和參與采購的相關人員進行監督,任何單位和個人對采購中的違規違紀行為,有權向學校紀檢監察部門舉報。

  第三十二條 在采購活動中,供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的,可以向采購人或采購代理機構書面提出回避申請,并說明理由。采購人或者采購代理機構應當及時詢問被申請回避人員,有利害關系的被申請回避人員應當回避。

  第三十三條 參與采購的相關人員,必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規,認真組織實施采購活動,任何部門不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。

  第三十四條 采購活動中如出現違紀違規行為的,按照有關規定追究責任,涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。

  第三十五條 上級政策對采購做出調整時,按調整后的規定執行。由校采購辦及時通知各采購工作組和校內各部門。

辦公用品管理制度13

  為進一步規范單位辦公用品的采購、保管、領取和使用,力求勤儉節約,杜絕鋪張浪費,制定本制度。

  一、辦公用品的采購

  1、單位辦公用品,由中心辦公室統一對外、定點采購、詢價采購,禁止任何人未經同意私自采購。

  2、堅持集體采購。急用現買零散性采購在定點供應商處采購,參與人數在二人以上;大宗、批量、貴重物品由分管領導在采購地點、規格型號和質量價格上予以把關,全程參與采購工作,參與人數在三人以上;必要時,可邀請有關專業人員參與。

  3、嚴格采購審批。隨用隨買的個別零散型采購,單項或一次支出在1000元以下的,由辦公室主任審批;單項或一次性支出在1000元以上、3000元以下的,由分管領導審批;單項或者一次性支出在3000元以上的,報單位領導或提請單位研究后方可采購。

  4、采購工作要科學、合理,增強透明度。采購前,應做好市場調查,充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。貨比三家,講價壓價,努力做到貨真價實,物美價廉。本地有的物品,只有當因差價節省的錢超過交通運輸成本時,方可派人派車到外地采購。

  5、辦公用品采購的一般程序:需用單位或個人向單位辦公室提出購物申請→辦公室確認庫存無可用或可替代物品后按照規定權限辦理審批→按規定在具備監督條件時實施采購→所購物品交與申購科室(個人)或保管員驗收入庫;采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務室報銷。

  二、辦公用品的保管

  1、辦公用品由中心辦公室保管。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任,各負其責,不得一人雙兼。

  2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定,合理控制。常用。易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的存儲或過量積壓,確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

  3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲,儲物采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在(辦公用品入庫登記本)上如實填寫接受物品的名稱、規格、單價和數量、并簽字。

  4、加強對辦公舊物管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用;科室替換下的各類辦公設備交由辦公室保管,辦公室要及時回收。登記造冊,修舊利廢,充分利用。

  5、定期進行辦公用品庫房盤點,確保賬物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,適時增加庫存,保障供給。

  三、辦公用品的領取

  1、領取的原則是:工作任務清楚,使用目的.明確。一次一領,隨用隨領,用多少領多少,專領專用。

  2、領取時,領取人須在《辦公用品領取登記本》上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項并簽字。

  3、倉庫保管員要恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴格控制辦公用品的領取數量和次數,保證辦公需要。對于消耗品,可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領,領取人應作出解釋,否則保管員有權拒付。

  4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算機、剪刀、臺歷架等)應列入移交,如重復申領,應說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領。

  5、大件物品領取后,應該列入辦公室固定資產管理序列,明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部分應立即退還給采購員或保管員,采購保管人員根據情況予以調換或收回入庫。

  四、辦公用品的使用

  1、要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節省每一張紙,每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。

  2、辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用;不得辦公設備干私活,某私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

  3、精心使用辦公設備,認真遵守操作規程,及時關閉電源。定期維護保養,最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

  4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用、貴財賤用。復印紙應用于復印,不得做草紙、包裝紙;大頭針、曲別針等要反復使用;紙張可雙面利用,修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。

  5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適和印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。并力求使用印制數與需用數基本相符,略有余富,避免不必要的浪費。

  6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應盡量協調相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障,由采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當,認為造成設備損壞的,直接負責人應負賠償責任。

辦公用品管理制度14

  一、接待工作制度

  1、接待來客熱情周到,原則上在鎮機關食堂招待,食堂實行零利潤管理,來客需要在機關食堂安排用餐的,由后勤辦公室報分管領導統一安排。

  2、確因工作需要,要求在食堂以外屬本鎮范圍內的地方安排用餐,實行派單制,用餐單分發給各分管領導,用餐時請填寫好來客單位、姓名、職務、人數后,交后勤辦公室報分管領導統一安排。需要在共青城區范圍內安排用餐的,經書記、鎮長同意后,由后勤辦公室報分管領導統一定點安排。

  3、實行對口接待,盡量壓縮陪客人數,陪客人數不得超過來賓人數,原則上不安排高檔煙、酒,盡量安排本地酒,防止鋪張浪費。

  4、煙、酒、水果等接待用品,由后勤辦公室統一購買使用,從嚴控制。未經后勤辦公室同意,部門或個人自行購買的'不予審批報銷。

  5、實行招待費聯審制度,招待費要詳細注明來客單位、姓名、人數、陪客人,分管領導審核簽字,后勤辦公室負責每月向書記、鎮長呈報本期及累計情況,每季度向班子成員通報一次,以增強透明度,相互監督。

  6、接待標準:處級以上或重要部門領導,接待標準為400元/桌以內(含酒水);開發區職能部門副科以上領導,接待標準為320元/桌以內(含酒水);其他職能部門干部,接待標準為260元/桌以內(含酒水)。

  二、食堂管理制度

  1、食堂原則上不購買高檔菜肴,以家常菜為主。

  2、購買食品時必須有兩人在場,工作人員要在當日菜單上簽字,當天交分管領導審核。

  3、糧油每月集中采購,當月交分管領導審核。

  4、食堂工作人員每星期將本周發生的費用,先由分管領導審核后,交鎮長簽字。

  三、車輛管理制度

  1、一般不得公車私用(包括換用)。特殊情況須經鎮黨委書記或鎮長、分管鎮長批準。

  2、機關車輛在共青范圍內使用,駕駛員要向分管領導報告,以便分管領導及時掌握車輛外出動向。

  3、機關車輛外出離開共青,須經鎮黨委書記或鎮長批準。

  4、車輛修理必須經分管領導同意后,到指定維修點送檢,并面議修理價格及時間后方可進廠維修,修理發票須經送修人員證明,分管領導審核,鎮長簽字,由財務人員與修理單位結算,修理發票須附修車工樣單等附件方可報帳。修車后調換的零件要帶回單位驗收。車輛加油實行油卡定點制。

  四、辦公用品管理制度

  1、辦公用品實行統一管理,各部門及鎮領導需要辦公用品,必須先提出購買計劃,由后勤辦公室報分管領導統一購買。

辦公用品管理制度15

  1、目的

  加強公司辦公用品管理,控制辦公費用開支,堵塞漏洞,制定本制度。

  2、適用范圍

  全體員工

  3、辦公用品管理職責

  綜合辦公室是辦公用品的采購和費用控制的歸口部門;行政人力資源部是辦公用品保管和發放的歸口部門。

  4、辦公用品分類

  4.1耐用辦公用品 :電話、計算器、訂書機、文件筐、文件夾、筆筒、裁紙刀、剪刀、起釘器、尺子、鐘表等。耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

  4.2易耗辦公用品包括:打印紙、色帶、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆、簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠帶、膠水、釘書針、回形針、大頭針、帳本、橡皮擦、信箋紙、檔案袋、粘貼單、費用報銷單、入庫單、收據、派車單、借據、皮筋、復寫紙、垃圾袋等

  5、辦公用品計劃、采購

  5.1每年元月份由綜合辦公室結果上年度部門辦公用品使用情況及本年度部門業務發展情況制訂年度辦公用品費用預算。

  5.2各部門每月25日前書面提出下月辦公用品需求計劃,報綜合辦公室審核,常務副總審批,除正常配給的'辦公用品外,若還需用其他用品須經公司綜合辦主任批準方可申請。

  5.3行政人力資源部匯總后遞交綜合辦公室,綜合辦公室在每月28日前將辦公用品采購到位。

  5.4每月29、30日各部門到行政辦公室領取本部門下月辦公用品。

  5.5如遇節假日順延。

  5.6特殊或緊急需要的辦公用品,由部門提出,綜合辦公室審核,常務副總審批后采購。

  5.7因緊急需要由個人購買物品,憑購物發票至行政辦公室辦理入庫手續,由綜合辦公室簽字確認后辦理財務報銷手續。

  6、辦公用品的領取及使用管理

  6.1各部門由專人負責領用、保管、發放本部門的辦公用品。

  6.2個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續,如有遺失,照價賠償。

  7、公司新聘工作人員辦公用品,公司行政人力資源部根據部負責人提供的名單和用品清單,負責為其配齊,以保證新聘人員正常工作。

  8、負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全,量足質優,庫存合理,開支適當,用品保管好。

  9、負責購發辦公用品人員要建立帳簿,辦好入庫、出庫手續,出庫需由領取人簽字。

  10、行政人力資源部用品管理一定要做到文明、清潔。注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事,不允許非工作人員進入庫房。

  11、每月月底出本月辦公用品明細表及各部門費用表。

  12、由行政辦公室進行管理,財務部進行核查,每月月底出具當月辦公用品費用表。

  13、附 則

  13.1本制度由綜合辦公室負責解釋、補充,常務副總經理審核,總經理批準生效。

  13.2本制度自批準發布之日起實施。本制度實施后,公司之前實施之制度與本制度有抵觸的規定一律以本制度為準。

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